Faktúra 11261037205

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11261037205
Dodávateľ Torreol, s.r.o.
Adresa dodávateľa Rajská 7, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 51127989
Predmet faktúry Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_05/2026 - záloha
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2026
Dátum zverejnenia 01.06.2026
Text - účel platby Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_05/2026 - záloha
Dátum evidencie 01.06.2026
Dátum splatnosti 15.06.2026
Dátum zdan. plnenia 31.05.2026
Dátum úhrady 03.06.2026
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 179,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 109_SKSPPDIS000110107702_05/2026 - záloha
Interné číslo 202600778
Číslo zmluvy 16
Rok zmluvy 2024
Centrálne číslo zmluvy 181
Centrálny rok zmluvy 2024

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia