Faktúra 2640800017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2640800017
Dodávateľ KORATEX a. s.
Adresa dodávateľa Krajinská 30, Bratislava Ružinov, 82106
IČO / RČ 31332277
Predmet faktúry Realizácia futbalového ihriska 20x10m - Vápencová 34, DNV
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.08.2026
Dátum zverejnenia 31.08.2026
Text - účel platby Realizácia futbalového ihriska 20x10m - Vápencová 34, DNV
Dátum evidencie 28.08.2026
Dátum splatnosti 03.09.2026
Dátum zdan. plnenia 28.08.2026
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 10 163,29 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20260439
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Realizácia futbalového ihriska 20x10m - Vápencová 34, DNV
Interné číslo 202601247

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

KORATEX a. s. →

Objednávky dodávateľa (2)