Objednávka 1632
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 2015089 |
|---|---|
| Dodávateľ | TOR spol. s r.o. |
| Text objednávky | Oprava hydroizolácie strechy., množ.: 1 , jedn. cena: 1 141,8000 EUR, spolu: 1 141,80 EUR |
| Objednávka spolu | 1 141,80 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 24.03.2015 |
| Dátum zverejnenia | 07.04.2015 |
| Adresa dodávateľa | Starohájska 3, Bratislava, 85103 |
| IČO / RČ | 00895920 |
| Dátum vyhotovenia | 24.03.2015 |
| Dátum dodania | 10.04.2015 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Milan Jambor |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta MČ DNV |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 2015089
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ TOR spol. s r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Starohájska 3
843 10 Bratislava-Devínska Nová Ves 851 03 Bratislava
IČ DPH: SK2020349914 IČO: 00895920
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 0915746331 Fax: IČ DPH:
E-mail: valeria.florekova@mudnv.sk Spôsob platby: Banka
Dátum vystavenia: 24.03.2015 Dátum dodania: 10.04.2015
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy: osobná
Číslo účtu: 1624042/0200
Miesto určenia: ZŠ IB 3, DNV
Predmet objednávky:
Oprava časti hydroizolácie PVC fóliou, na plochej streche ZŠ P. Horova 16, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Oprava hydroizolácie strechy. 1 1 141.80 1 141.80
Spolu 1 141.80
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 6350064510006
Milan Jambor
starosta MČ DNV
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 00895920
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (1)
- TOR spol. s r.o. 2015-03-24 1 141,80 €
Segment: Investícia / oprava
Ďalšie doklady v tomto segmente →