Objednávka 2387

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 2017043
Dodávateľ Edenred Slovakia, s.r.o.
Text objednávky stravné lístky 3/2017, množ.: 1080 ks, jedn. cena: 3,7000 EUR, spolu: 3 996,00 EUR, odmena za službu, množ.: 1 , jedn. cena: 95,9200 EUR, spolu: 95,92 EUR
Objednávka spolu 4 091,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.02.2017
Dátum zverejnenia 02.03.2017
Adresa dodávateľa Karadžičova 8, Bratislava Staré Mesto, 81330
IČO / RČ 31328695
Dátum vyhotovenia 22.02.2017
Dátum dodania 27.02.2017
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 123 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 2017043

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Edenred Slovakia s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                     Karadžičova 8
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     820 15 Bratislava Staré Mesto
                                                       IČ DPH:                    IČO: 31328695
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Gabriela Ryšánková DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby: Bezhotovostná platba
                                                  Dátum vystavenia:  22.02.2017  Dátum dodania: 27.02.2017
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy: kuriérom
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Stravné lístky za 3/2017

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    stravné lístky 3/2017                                   1 080          ks               3.70        3 996.00

 2   odmena za službu                                         1                         95.92            95.92

                                                                Spolu              4 091.92

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 637004

Cena je vrátane DPH.

                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

Segment: Stravné lístky / benefity

Ďalšie doklady v tomto segmente →