Objednávka 2619
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 2017274 |
|---|---|
| Dodávateľ | Crew, s. r. o. |
| Text objednávky | Dodávka vybavenia parku v rozsahu ponuky z 2.8.2017., množ.: 1 , jedn. cena: 9 542,4000 EUR, spolu: 9 542,40 EUR |
| Objednávka spolu | 9 542,40 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 28.08.2017 |
| Dátum zverejnenia | 28.08.2017 |
| Adresa dodávateľa | Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov |
| IČO / RČ | 44506457 |
| Dátum vyhotovenia | 28.08.2017 |
| Dátum dodania | 14.09.2017 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Milan Jambor |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta mestskej časti |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 2017274
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ Crew, s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Miletičova 27
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 821 04 Bratislava Ružinov
IČ DPH: IČO: 44506457
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 28.08.2017 Dátum dodania: 14.09.2017
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Dodávka lavičiek, piknikových stolov, stojanov na bicykle a pitnej fontány pre Oddychový park Na
Grbe, Devínska Nová Ves, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Dodávka vybavenia parku v rozsahu ponuky z 2.8.2017. 1 9 542.40 9 542.40
Spolu 9 542.40
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 717001
Cena je vrátane DPH.
Milan Jambor
starosta mestskej časti
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 44506457
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Crew, s. r. o. 2026-07-06 6 432,90 €
- Crew, s. r. o. 2026-05-05 2 902,80 €
- Crew, s. r. o. 2026-03-11 49 077,00 €
- Crew, s. r. o. 2026-02-23 1 107,00 €
- Crew, s. r. o. 2025-08-19 3 468,60 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 2 820,64 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 3 977,87 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 2 189,52 €
- Crew, s. r. o. 2023-08-25 3 795,04 €
- Crew, s. r. o. 2023-04-06 444,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →