Objednávka 3311

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20190071
Dodávateľ Edenred Slovakia, s.r.o.
Text objednávky Stravné poukážky 03/2019, množ.: 1029 ks, jedn. cena: 3,7000 EUR, spolu: 3 807,30 EUR, Odmena za službu, množ.: 1 , jedn. cena: 91,3800 EUR, spolu: 91,38 EUR
Objednávka spolu 3 898,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.02.2019
Dátum zverejnenia 25.02.2019
Adresa dodávateľa Karadžičova 8, Bratislava Staré Mesto, 81330
IČO / RČ 31328695
Dátum vyhotovenia 22.02.2019
Dátum dodania 26.02.2019
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 126 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20190071

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Edenred Slovakia, s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                     Karadžičova 8
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     813 30 Bratislava Staré Mesto
                                                       IČ DPH:                    IČO: 31328695
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Alexandra Madajová DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail:  alexandra.madajova@mudnv.sk Spôsob platby: Banka
                                                  Dátum vystavenia:  22.02.2019  Dátum dodania: 26.02.2019
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Stravné poukážky 03/2019                              1 029          ks               3.70        3 807.30

 2   Odmena za službu                                         1                         91.38            91.38

                                                                Spolu              3 898.68

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 637004

Cena je vrátane DPH.

                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

Segment: Stravné lístky / benefity

Ďalšie doklady v tomto segmente →