Objednávka 3576
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20190336 |
|---|---|
| Dodávateľ | GastroMarket - Linorex s.r.o. |
| Text objednávky | Dodávka a montáž škrabky Fimar., množ.: 1 , jedn. cena: 1 332,1200 EUR, spolu: 1 332,12 EUR |
| Objednávka spolu | 1 332,12 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 12.08.2019 |
| Dátum zverejnenia | 13.08.2019 |
| Adresa dodávateľa | Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107 |
| IČO / RČ | 00604127 |
| Dátum vyhotovenia | 12.08.2019 |
| Dátum dodania | 16.08.2019 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta mestskej časti |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20190336
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Štefana Králika 6258/7
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 841 07 Bratislava Devínska Nová Ves
IČ DPH: 2020292714 IČO: 00604127
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 12.08.2019 Dátum dodania: 16.08.2019
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Dodávka a montáž škrabky na zemiaky, do kuchyne ZŠ P. Horova 16, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Dodávka a montáž škrabky Fimar. 1 1 332.12 1 332.12
Spolu 1 332.12
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 6350044510006
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčír
starosta mestskej časti
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 00604127
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2026-03-04 4 090,37 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2026-03-03 6 416,18 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2026-02-27 1 000,54 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-10-30 7,00 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-10-13 9 189,95 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-09-18 1 361,61 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-08-20 5 811,75 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-08-11 6 193,67 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2025-07-10 6 079,28 €
- GastroMarket - Linorex s.r.o. 2024-10-28 892,80 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →