Objednávka 6833
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20250313 |
|---|---|
| Dodávateľ | SPOĽAHNI SA s.r.o. |
| Text objednávky | Výmena nefunkčného čerpadla za nové., množ.: 1 , jedn. cena: 1 618,6800 EUR, spolu: 1 618,68 EUR |
| Objednávka spolu | 1 618,68 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 30.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 02.06.2025 |
| Adresa dodávateľa | Grobská 39, Bernolákovo, 90027 |
| IČO / RČ | 47520841 |
| Dátum vyhotovenia | 30.05.2025 |
| Dátum dodania | 03.06.2025 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčár |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta mestskej časti |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20250313
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ SPOĽAHNI SA s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A Grobská 39
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 900 27 Bernolákovo
IČ DPH: SK2023936420 IČO: 47520841
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby: bankový prevod
Dátum vystavenia: 30.05.2025 Dátum dodania: 03.06.2025
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Dodanie a montáž čerpadla ST - 5524 STAIRS +15m elektrického kábla.na futbalový štadión,
Vápencová 34, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Výmena nefunkčného čerpadla za nové. 1 1 618.68 1 618.68
Spolu 1 618.68
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 635006
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčár
starosta mestskej časti
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 47520841
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2026-06-12 14 213,88 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2026-04-17 1 148,70 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-10-14 180,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-06-05 147,60 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2025-05-30 1 618,68 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-10-28 180,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-09-23 368,40 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-07-29 237,20 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2024-07-10 343,00 €
- SPOĽAHNI SA s.r.o. 2021-06-15 2 315,86 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →