Objednávka 7061

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20250541
Dodávateľ 3original, s.r.o.
Text objednávky školenie vedúcich zamestnancov, množ.: 1 , jedn. cena: 1 560,0000 EUR, spolu: 1 560,00 EUR
Objednávka spolu 1 560,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2025
Dátum zverejnenia 02.10.2025
Adresa dodávateľa Kukučínova 998/44, Bratislava Nové Mesto, 83101
IČO / RČ 54904757
Dátum vyhotovenia 30.09.2025
Dátum dodania 07.11.2025
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 135 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20250541

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ 3original, s.r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                   Kukučínova 998/44
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     831 01 Bratislava Nové Mesto
                                                       IČ DPH:                    IČO: 54904757
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Ing. Mária Koprdová DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail:  maria.koprdova@mudnv.sk Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  30.09.2025  Dátum dodania: 07.11.2025
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    školenie vedúcich zamestnancov                             1                    1 560.00        1 560.00

                                                                Spolu              1 560.00

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 637001

Cena je vrátane DPH.

                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →