AB enertex, spol. s r.o.
IČO: 35806290
Red flagy dodávateľa (2)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Vážne riziko
Daňovo nespoľahlivý subjekt. Dodávateľ je v zozname daňovo nespoľahlivých subjektov FS (index „menej spoľahlivý") (stav k dátumu stiahnutia zoznamu).
-
Vážne riziko
Dlžník Sociálnej poisťovne. Dodávateľ je v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne (stav k dátumu stiahnutia zoznamu). Evidovaný dlh: 8 004,76 €. 8 004,76 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Celkový objem
2 590 652,87 €
15
Faktúry
8
Zmluvy
3
Objednávky
0
Odberateľské
1,55 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
46 998,15 €
Priemerná faktúra
38 188,31 €
Medián faktúry
2024-12-19
Prvý doklad
2
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
+2 228,0 %
2024 → 2025 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
20,5×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2001-02-13 (25 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- 10-19
- SK NACE
- 41209
- Vlastné imanie (2024)
- 12 078,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) áno
- Dlžník Sociálnej poisťovne áno · 8 004,76 €
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 26 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (13×) 1 509 281,80 €
- Investícia / oprava (13×) 1 081 371,07 €
Objekty MČ
- ZŠ P. Horova (10×) 612 153,54 €
- ZŠ I. Bukovčana (3×) 15 294,07 €
Projekty
- Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3 (1×) 11 548,49 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) (1)
Zmluvy, kde dodávateľ vystupuje ako zmluvná strana — zdroj crz.gov.sk
| Číslo | Predmet | Protistrana | Zverejnené | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 692/2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.1/2023 na uskutočnenie stavebných prác \\\"Rekonštrukcia kuchyne s jedálňou ZŠ Báhoň\\\" | AB enertex, spol. s r.o. | 2023-11-20 | 40 371,61 € | CRZ → |
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Konečný užívateľ výhod (RPVS)
- Juraj Gura nar. 1961-12-31 Gruzínska 4 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov 2017-11-30 – 2021-03-01
- Zuzana Fridrichová nar. 1975-12-04 Kapicova 2 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka 2017-11-30 – 2021-03-01
- Juraj Gura nar. 1961-12-31 Gruzínska 4 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov 2021-03-02 –
- Ľubomír Ballay nar. 1965-03-30 Kapicova 2 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka 2021-03-02 – 2021-12-16
Časová os
23 dokladov
3 dokladov
Všetky doklady (26)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20250167 | 2025-12-18 | 95 070,64 € | Detail → |
| Faktúra | 2025158 | 2025-12-08 | 16 252,10 € | Detail → |
| Faktúra | 2025150 | 2025-11-13 | 54 325,74 € | Detail → |
| Faktúra | 2025142 | 2025-11-04 | 1 872,79 € | Detail → |
| Faktúra | Z2025002 | 2025-10-24 | 0,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2025135 | 2025-10-24 | 11 548,49 € | Detail → |
| Faktúra | 2025132 | 2025-10-08 | 8 686,01 € | Detail → |
| Faktúra | 2025104 | 2025-09-08 | 77 565,03 € | Detail → |
| Faktúra | 2025099 | 2025-08-21 | 16 186,76 € | Detail → |
| Faktúra | 2025084 | 2025-07-07 | 162 195,54 € | Detail → |
| Faktúra | 2025060 | 2025-05-13 | 38 188,31 € | Detail → |
| Faktúra | 2025045 | 2025-04-07 | 50 249,79 € | Detail → |
| Faktúra | 2025023 | 2025-03-03 | 96 299,22 € | Detail → |
| Faktúra | 2025017 | 2025-02-11 | 47 497,29 € | Detail → |
| Faktúra | 2024128 | 2024-12-19 | 29 034,55 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,AB enertex, spol. s r.o. | 2025-10-22 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,AB enertex, spol. s r.o. | 2025-10-08 | 122 872,95 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,AB enertex, spol. s r.o. | 2025-09-08 | — | Detail → |
| Zmluva | AB enertex, spol. s r.o.,Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 2025-07-09 | 86 251,04 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,AB enertex, spol. s r.o. | 2025-06-04 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,AB enertex, spol. s r.o. | 2025-02-07 | 418 651,03 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,AB enertex, spol. s r.o. | 2024-11-08 | 406 006,85 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,AB enertex, spol. s r.o. | 2024-09-12 | 822 290,70 € | Detail → |
| Objednávka | AB enertex, spol. s r.o. | 2025-10-13 | 1 872,79 € | Detail → |
| Objednávka | AB enertex, spol. s r.o. | 2025-09-08 | 11 548,49 € | Detail → |
| Objednávka | AB enertex, spol. s r.o. | 2025-08-04 | 16 186,76 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente ZŠ P. Horova
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s.r.o. (36231371) 481 400,04 € · 6×
- SETING Bratislava, spol. s.r.o. (31397778) 191 928,00 € · 2×
- BS Construction s.r.o. (47474939) 170 367,43 € · 6×
- BOPLA s. r. o. (54325145) 162 977,40 € · 4×
- DENOVA - príspevková organizácia (17314054) 148 179,55 € · 15×
- STAMADO, s.r.o. (30841356) 111 512,49 € · 7×
- Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS (35306491) 57 965,82 € · 3×
- ALUSOLID- BA, s.r.o. (51780003) 52 199,70 € · 4×