Faktúra 4150475

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4150475
Dodávateľ ui42 spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Sibírska 62, Bratislava Nové Mesto, 83104
IČO / RČ 35713003
Predmet faktúry Prenájom BUXUSU 05/2015
Celková cena 110,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2015
Dátum zverejnenia 04.06.2015
Text - účel platby Prenájom BUXUSU 05/2015
Text dod. faktúry Prenájom BUXUSU 05/2015, 110,96 EUR
Dátum evidencie 03.06.2015
Dátum splatnosti 15.06.2015
Dátum zdan. plnenia 31.05.2015
Dátum úhrady 09.06.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 110,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150445
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia