Faktúra 2779143791

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2779143791
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry pevná linka 10/2015
Celková cena 323,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.11.2015
Dátum zverejnenia 10.11.2015
Text - účel platby pevná linka 10/2015
Text dod. faktúry pevná linka 10/2015, 323,72 EUR
Dátum evidencie 06.11.2015
Dátum splatnosti 18.11.2015
Dátum zdan. plnenia 31.10.2015
Dátum úhrady 13.11.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 323,72 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150975
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →