Faktúra 6780031915

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 6780031915
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry pevná linka 11/2015 - TIK
Celková cena 64,24 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.12.2015
Dátum zverejnenia 08.12.2015
Text - účel platby pevná linka 11/2015 - TIK
Text dod. faktúry pevná linka 11/2015 - TIK, 64,24 EUR
Dátum evidencie 07.12.2015
Dátum splatnosti 18.12.2015
Dátum zdan. plnenia 30.11.2015
Dátum úhrady 18.12.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 64,24 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20151076
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →