Faktúra 20161653

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20161653
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry ZŠ P.Horova 16 - dodávka a montáž umývačky riadu
Celková cena 1 665,67 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2016
Dátum zverejnenia 07.05.2016
Text - účel platby ZŠ P.Horova 16 - dodávka a montáž umývačky riadu
Text dod. faktúry ZŠ P.Horova - dodávka a montáž umývačky riadu, 1 665,67 EUR
Dátum evidencie 06.05.2016
Dátum splatnosti 17.05.2016
Dátum zdan. plnenia 03.05.2016
Dátum úhrady 11.05.2016
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 665,67 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2016132
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20160405

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia