Faktúra 1032017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1032017
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry Hojdačky, kolotoč, preliezky, trampolíny pre relaxačný park na Grbe
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.08.2017
Dátum zverejnenia 10.08.2017
Text - účel platby Hojdačky, kolotoč, preliezky, trampolíny pre relaxačný park na Grbe
Dátum evidencie 10.08.2017
Dátum splatnosti 18.08.2017
Dátum zdan. plnenia 08.08.2017
Dátum úhrady 17.08.2017
Finálna / Zálohová Zálohová
K úhrade 15 000,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 2017221
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170737

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →