Faktúra 91200312

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91200312
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry prenájom dávkovača vody + stojana 11/2017 Istrijská 49 TIK + Novoveská 17/A M/U
Celková cena 32,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.11.2017
Dátum zverejnenia 13.11.2017
Text - účel platby Mesačný prenájom dávkovača vody + stojana Istrijská 49 TIK + Novoveská 17/Q M/U
Text dod. faktúry Mesačný prenájom dávkovača vody + stojana Istrijská 49 TIK + Novoveská 17/Q M/U, 32,40 EUR
Dátum evidencie 10.11.2017
Dátum splatnosti 21.11.2017
Dátum zdan. plnenia 07.11.2017
Dátum úhrady 16.11.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 32,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171074
Číslo zmluvy 27
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 159
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Prevádzka + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →