Faktúra 92018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 92018
Dodávateľ Jaroslav Valentín
Adresa dodávateľa 117, Jablonec, 90086
IČO / RČ 37605861
Predmet faktúry MŠ M. Marečka v DNV - lepenie PVC
Celková cena 3 747,23 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.03.2018
Dátum zverejnenia 14.03.2018
Text - účel platby Valentín - MŠ M. Marečka v DNV - lepenie PVC
Text dod. faktúry MŠ M. Marečka v DNV - lepenie PVC, 3 747,23 EUR
Dátum evidencie 12.03.2018
Dátum splatnosti 22.03.2018
Dátum zdan. plnenia 08.03.2018
Dátum úhrady 16.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 747,23 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180029
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180210

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jaroslav Valentín →

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →