Objednávka 7312
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20260039 |
|---|---|
| Dodávateľ | Jaroslav Valentín |
| Text objednávky | Lepenie nového PVC v rozsahu cenovej ponuky z 21.1.2025., množ.: 1 , jedn. cena: 5 031,9300 EUR, spolu: 5 031,93 EUR |
| Objednávka spolu | 5 031,93 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 22.01.2026 |
| Dátum zverejnenia | 23.01.2026 |
| Adresa dodávateľa | 117, Jablonec, 90086 |
| IČO / RČ | 37605861 |
| Dátum vyhotovenia | 22.01.2026 |
| Dátum dodania | 15.03.2026 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Dárius Krajčír |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta mestskej časti |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20260039
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ Jaroslav Valentín
Ves
Novoveská 5458/17/A Jablonec 117
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 900 86 Jablonec
IČ DPH: IČO: 37605861
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 22.01.2026 Dátum dodania: 15.03.2026
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Vyrovnanie podláh a nalepenie nového PVC v budove na Eisnerovej ulici č. 48 v Bratislave. Zmluvné
strany sa dohodli na vyplatení preddavku 1600,00 EUR.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Lepenie nového PVC v rozsahu cenovej ponuky z 21.1.2025. 1 5 031.93 5 031.93
Spolu 5 031.93
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0620 635006
Cena je vrátane DPH.
Dárius Krajčír
starosta mestskej časti
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 37605861
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Jaroslav Valentín 2026-01-22 5 031,93 €
- Jaroslav Valentín 2025-10-22 105,00 €
- Jaroslav Valentín 2025-06-30 335,25 €
- Jaroslav Valentín 2025-04-29 2 672,20 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-20 1 960,60 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-17 3 212,75 €
- Jaroslav Valentín 2025-01-16 1 512,50 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-12 1 476,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-07-10 360,00 €
- Jaroslav Valentín 2024-05-10 1 300,00 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →