Faktúra 181894

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 181894
Dodávateľ GRAND - MS, s.r.o.
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 1881/32/C, Prievidza, 97101
IČO / RČ 36321796
Predmet faktúry Toner do kopírky VPP č 604 preplatenie v hotovosti
Celková cena 21,30 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.04.2018
Dátum zverejnenia 30.04.2018
Text dod. faktúry Toner do kopírky VPP č 604 preplatenie v hotovosti, 21,30 EUR
Dátum evidencie 27.04.2018
Dátum splatnosti 02.05.2018
Dátum zdan. plnenia 25.04.2018
Dátum úhrady 27.04.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,30 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180138
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180352

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

GRAND - MS, s.r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →