Faktúra 20182133

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 20182133
Dodávateľ GastroMarket - Linorex s.r.o.
Adresa dodávateľa Opletalova súp. č. 7354, Bratislava, 84107
IČO / RČ 00604127
Predmet faktúry Dodávka a montáž kuchynských zariadení pre kuchyňu ZŠ I. Bukovčana 1 a 3, Bratislava a MŠ M. Marečka 20, Bratislava.
Celková cena 11 609,71 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.05.2018
Dátum zverejnenia 23.05.2018
Text - účel platby Gastro Market - Dodávka a montáž kuchynských zariadení pre kuchyňu ZŠ I. Bukovčana 1 a 3, Bratislava a MŠ M. Marečka 20, Bratislava.
Text dod. faktúry Dodávka a montáž kuchynských zariadení pre kuchyňu ZŠ I. Bukovčana 1 a 3, Bratislava a MŠ M. Marečka 20, Bratislava., 2 570,40 EUR, Dodávka a montáž kuchynských zariadení pre kuchyňu ZŠ I. Bukovčana 1 a 3, Bratislava a MŠ M. Marečka 20, Bratislava., 8 385,31 EUR, Dodávka a montáž kuchynských zariadení pre kuchyňu ZŠ I. Bukovčana 1 a 3, Bratislava a MŠ M. Marečka 20, Bratislava., 654,00 EUR
Dátum evidencie 23.05.2018
Dátum splatnosti 29.05.2018
Dátum zdan. plnenia 15.05.2018
Dátum úhrady 30.08.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 11 609,71 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180113
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180478

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Služba / ostatné + 1 ďalšie miesto plnenia

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →