Faktúra 8209985402

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8209985402
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 05/2018
Celková cena 332,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2018
Dátum zverejnenia 07.06.2018
Text - účel platby Pevná linka 05/2018
Text dod. faktúry Pevná linka 05/2018, 332,27 EUR
Dátum evidencie 06.06.2018
Dátum splatnosti 18.06.2018
Dátum zdan. plnenia 31.05.2018
Dátum úhrady 11.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 332,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180548
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →