Faktúra 2018021

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2018021
Dodávateľ Mgr. Martin Garaj, PhD.
Adresa dodávateľa 232, Veľká Lehota, 96641
IČO / RČ 40538494
Predmet faktúry Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.04.2018-01.05.2018
Celková cena 3 024,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.06.2018
Dátum zverejnenia 11.06.2018
Text - účel platby Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.04.2018-01.05.2018
Text dod. faktúry Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.04.2018-01.05.2018, 3 024,00 EUR
Dátum evidencie 08.06.2018
Dátum splatnosti 06.07.2018
Dátum zdan. plnenia 01.05.2018
Dátum úhrady 12.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 024,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180567
Číslo zmluvy 11
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 38
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →