Faktúra 0432018

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0432018
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry revízia prvkov detských ihrisk na verejných priestranstvách v MŠ a ZŠ
Celková cena 3 084,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.06.2018
Dátum zverejnenia 20.06.2018
Text - účel platby Crew - revízia prvkov detských ihrisk na verejných priestranstvách v MŠ a ZŠ
Text dod. faktúry revízia prvkov detských ihrisk na verejných priestranstvách v MŠ a ZŠ, 3 084,00 EUR
Dátum evidencie 20.06.2018
Dátum splatnosti 14.07.2018
Dátum zdan. plnenia 14.06.2018
Dátum úhrady 25.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 084,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20180140
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180608

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: Investícia / oprava

Ďalšie doklady v tomto segmente →