Nálezy kontroly viazané na tento doklad (1)
Ako flagy vznikajú? → metodika-
Podozrivý vzor
Objednávka zverejnená po lehote. Zverejnenie objednávky po lehote (>10 pracovných dní) 3 084,00 €
Výstupy sú stopy, nie verdikty — každý nález môže mať legitímne vysvetlenie a vyžaduje overenie.
Objednávka 2890
Zobraziť na egov| Číslo objednávky | 20180140 |
|---|---|
| Dodávateľ | Crew, s. r. o. |
| Text objednávky | Revízia prvkov DI, množ.: 1 , jedn. cena: 3 084,0000 EUR, spolu: 3 084,00 EUR |
| Objednávka spolu | 3 084,00 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 25.04.2018 |
| Dátum zverejnenia | 29.04.2021 |
| Adresa dodávateľa | Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov |
| IČO / RČ | 44506457 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Milan Jambor |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20180140
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ Crew, s.r.o.
Ves
Novoveská 5458/17/A
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves
IČ DPH: IČO: 44506457
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ing. Tatiana Ledényiová DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby: bankový prevod
Dátum vystavenia: 25.04.2018 Dátum dodania:
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Revízia prvkov DI
Objednávame si u Vás revíziu prvkov detských ihrísk na verejných priestranstvách, v MŠ a ZŠ v
správe MČ Bratislava-Devínska Nová Ves.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Revízia prvkov DI 1 3 084.00 3 084.00
Spolu 3 084.00
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0620 637004
Cena je vrátane DPH.
Milan Jambor
starosta
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 44506457
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (1)
Objednávky dodávateľa (10)
- Crew, s. r. o. 2026-07-06 6 432,90 €
- Crew, s. r. o. 2026-05-05 2 902,80 €
- Crew, s. r. o. 2026-03-11 49 077,00 €
- Crew, s. r. o. 2026-02-23 1 107,00 €
- Crew, s. r. o. 2025-08-19 3 468,60 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 2 820,64 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 3 977,87 €
- Crew, s. r. o. 2025-06-16 2 189,52 €
- Crew, s. r. o. 2023-08-25 3 795,04 €
- Crew, s. r. o. 2023-04-06 444,00 €
Nálezy viazané na tento doklad (1) v širšom kontexte
Toľko nálezov má tento doklad aj v zoznamoch pri značke ⚑. Rovnaký nález má aj množstvo ďalších dokladov — odkazy vedú na celý zoznam. Nález je stopa, nie verdikt (metodika).
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →