Faktúra 8212106017

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8212106017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 06/2018
Celková cena 323,57 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2018
Dátum zverejnenia 06.07.2018
Text - účel platby Pevná linka 06/2018
Text dod. faktúry Pevná linka 06/2018, 323,57 EUR
Dátum evidencie 06.07.2018
Dátum splatnosti 18.07.2018
Dátum zdan. plnenia 01.07.2018
Dátum úhrady 10.07.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 323,57 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180673
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →