Faktúra 11732302
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 11732302 |
|---|---|
| Dodávateľ | COMP´S, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Husova 539, Smržovka, 46851 |
| IČO / RČ | 46709576 |
| Predmet faktúry | tonery - platby fa v hotovosti VPD 1195 |
| Celková cena | 69,49 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 05.09.2018 |
| Dátum zverejnenia | 12.09.2018 |
| Text dod. faktúry | tonery - platby fa v hotovosti VPD 1195, 69,49 EUR |
| Dátum evidencie | 10.09.2018 |
| Dátum splatnosti | 15.09.2018 |
| Dátum zdan. plnenia | 05.09.2018 |
| Dátum úhrady | 10.09.2018 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 69,49 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Hotovosť |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20180356 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Interné číslo | 20180940 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
COMP´S, spol. s r.o. →IČO: 46709576
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- COMP´S, spol. s r.o. 2021-06-30 56,96 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2021-05-24 35,27 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2020-09-30 44,74 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-10-03 32,98 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-10-01 23,92 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-08-26 12,95 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-04-01 11,62 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-02-19 10,55 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2019-01-22 89,08 €
- COMP´S, spol. s r.o. 2018-09-05 69,49 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →