Objednávka 3267

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20190027
Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
Text objednávky OKI 44973533/4/5/6, množ.: 2 sada, jedn. cena: 28,0500 EUR, spolu: 56,10 EUR, HP CF230A, množ.: 2 ks, jedn. cena: 13,9900 EUR, spolu: 27,98 EUR, Poštovné, množ.: 1 služba, jedn. cena: 5,0000 EUR, spolu: 5,00 EUR
Objednávka spolu 89,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.01.2019
Dátum zverejnenia 22.01.2019
Adresa dodávateľa Husova 539, Smržovka, 46851
IČO / RČ 46709576
Dátum vyhotovenia 22.01.2019
Dátum dodania 22.01.2019
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 22.01.2019
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Ing. Mária Koprdová
Funkcia schvaľujúceho prednostka miestneho úradu

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 126 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20190027

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                 Husova 539
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     468 51 Smržovka
                                                       IČ DPH:                    IČO: 46709576
                                                    Ponuka zo dňa:  22.01.2019      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  22.01.2019  Dátum dodania: 22.01.2019
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1   OKI 44973533/4/5/6                                      2         sada             28.05            56.10

 2   HP CF230A                                             2         ks              13.99            27.98

 3    Poštovné                                                1        služba             5.00             5.00

                                                                Spolu                   89.08

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 632003

Cena je vrátane DPH.

                                                                          Ing. Mária Koprdová
                                                                prednostka miestneho úradu
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

Segment: Poštovné a doručovanie

Ďalšie doklady v tomto segmente →