Objednávka 3306

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20190066
Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
Text objednávky Toner HP CB435A, množ.: 2 ks, jedn. cena: 3,7800 EUR, spolu: 7,56 EUR, Doprava, dobierka, množ.: 1 služba, jedn. cena: 2,9900 EUR, spolu: 2,99 EUR
Objednávka spolu 10,55 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 19.02.2019
Dátum zverejnenia 19.02.2019
Adresa dodávateľa Husova 539, Smržovka, 46851
IČO / RČ 46709576
Dátum vyhotovenia 19.02.2019
Dátum dodania 19.02.2019
Stav vybavenia Vybavená
Ponuka zo dňa 19.02.2019
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Meno schvaľujúceho Dáriu Krajčír
Funkcia schvaľujúceho starosta

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 124 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20190066

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                 Husova 539
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     468 51 Smržovka
                                                       IČ DPH:                    IČO: 46709576
                                                    Ponuka zo dňa:  19.02.2019      číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Branislav Chandoga DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  19.02.2019  Dátum dodania: 19.02.2019
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame u Vás tonery.

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Toner HP CB435A                                        2         ks               3.78             7.56

 2    Doprava, dobierka                                        1        služba             2.99             2.99

                                                                Spolu                   10.55

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 632003

Cena je vrátane DPH.

                                                                    Dáriu Krajčír
                                                                                    starosta
                                                                                             ..................................................................................
                                                      Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →