Faktúra 91207030

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91207030
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Mesaščný prenájom stojanba na vrátne fľaše TIK + Novoveská17/A 09/2018
Celková cena 21,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2018
Dátum zverejnenia 08.10.2018
Text - účel platby Mesaščný prenájom stojana na vrátne fľaše TIK, Novoveská17/A 09/2018
Text dod. faktúry Mesaščný prenájom stojanba na vrátne fľaše TIK, Novoveská17/A 09/2018, 21,60 EUR
Dátum evidencie 07.10.2018
Dátum splatnosti 15.10.2018
Dátum zdan. plnenia 01.10.2018
Dátum úhrady 10.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181038

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →