Faktúra 91208851

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91208851
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Mesaščný prenájom stojanba na vrátne fľaše TIK + Novoveská17/A 01/2019
Celková cena 21,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.01.2019
Dátum zverejnenia 11.01.2019
Text - účel platby Mesaščný prenájom stojanba na vrátne fľaše TIK + Novoveská17/A 01/2019
Text dod. faktúry Mesaščný prenájom stojanba na vrátne fľaše TIK + Novoveská17/A 01/2019, 21,60 EUR
Dátum evidencie 04.01.2019
Dátum splatnosti 16.01.2019
Dátum zdan. plnenia 02.01.2019
Dátum úhrady 16.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900008

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →