Faktúra 8226063014

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8226063014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 01/2019
Celková cena 326,69 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.02.2019
Dátum zverejnenia 07.02.2019
Text - účel platby Pevná linka 01/2019
Text dod. faktúry Pevná linka 01/2019, 326,69 EUR
Dátum evidencie 06.02.2019
Dátum splatnosti 18.02.2019
Dátum zdan. plnenia 31.01.2019
Dátum úhrady 14.02.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 326,69 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900081
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →