Faktúra 91210120

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 91210120
Dodávateľ AQUA PRO EUROPE, a.s.
Adresa dodávateľa Pod Furčou 7, Košice-Dargovských hrdinov, 04001
IČO / RČ 50886771
Predmet faktúry Mesačný prenájom stojana na vrátne fľaše TIK + Novoveská17/A 03/2019
Celková cena 21,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.03.2019
Dátum zverejnenia 07.03.2019
Text - účel platby Mesačný prenájom stojana na vrátne fľaše TIK + Novoveská17/A 03/2019
Text dod. faktúry Mesačný prenájom stojana na vrátne fľaše TIK + Novoveská17/A 03/2019, 21,60 EUR
Dátum evidencie 06.03.2019
Dátum splatnosti 15.03.2019
Dátum zdan. plnenia 01.03.2019
Dátum úhrady 08.03.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900186

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →