Faktúra 11741809

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11741809
Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Husova 539, Smržovka, 46851
IČO / RČ 46709576
Predmet faktúry tonery - platba v hotovosti VPD 440
Celková cena 11,62 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.04.2019
Dátum zverejnenia 10.04.2019
Text dod. faktúry tonery - platba v hotovosti VPD 440, 11,62 EUR
Dátum evidencie 08.04.2019
Dátum splatnosti 12.04.2019
Dátum zdan. plnenia 02.04.2019
Dátum úhrady 05.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 11,62 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190127
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900300

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

COMP´S, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →