Faktúra 8230178235

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8230178235
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 03/2019
Celková cena 322,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2019
Dátum zverejnenia 11.04.2019
Text - účel platby Pevná linka 03/2019
Text dod. faktúry Pevná linka 03/2019, 322,82 EUR
Dátum evidencie 09.04.2019
Dátum splatnosti 18.04.2019
Dátum zdan. plnenia 01.04.2019
Dátum úhrady 15.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 322,82 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900304
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →