Faktúra 2019016

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2019016
Dodávateľ Mgr. Martin Garaj, PhD.
Adresa dodávateľa 232, Veľká Lehota, 96641
IČO / RČ 40538494
Predmet faktúry Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.03.2019-31.03.2019
Celková cena 714,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2019
Dátum zverejnenia 11.04.2019
Text - účel platby Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.03.2019-31.03.2019
Text dod. faktúry Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.03.2019-31.03.2019, 714,00 EUR
Dátum evidencie 09.04.2019
Dátum splatnosti 01.05.2019
Dátum zdan. plnenia 31.03.2019
Dátum úhrady 15.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 714,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900318
Číslo zmluvy 11
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 38
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →