Faktúra 11743493

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11743493
Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Husova 539, Smržovka, 46851
IČO / RČ 46709576
Predmet faktúry tonery - platba v hotovosti VPD 1199
Celková cena 12,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.08.2019
Dátum zverejnenia 30.08.2019
Text dod. faktúry tonery - platba v hotovosti VPD 1199, 12,95 EUR
Dátum evidencie 30.08.2019
Dátum splatnosti 27.08.2019
Dátum zdan. plnenia 27.08.2019
Dátum úhrady 30.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 12,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190360
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900873

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

COMP´S, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →