Faktúra 6621906412

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 6621906412
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Služby pevnej siete MÚ + DNV šport 09/2019
Celková cena 124,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.09.2019
Dátum zverejnenia 12.09.2019
Text - účel platby Služby pevnej siete MÚ + DNV šport 09/2019
Text dod. faktúry Služby pevnej siete MÚ + DNV šport 09/2019, 124,80 EUR
Dátum evidencie 10.09.2019
Dátum splatnosti 04.10.2019
Dátum zdan. plnenia 13.08.2019
Dátum úhrady 27.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 124,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900933
Číslo zmluvy 6
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 232
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →