Faktúra 40612019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 40612019
Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Husova 539, Smržovka, 46851
IČO / RČ 46709576
Predmet faktúry O20190431 tonery
Celková cena 23,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2019
Dátum zverejnenia 09.10.2019
Text dod. faktúry O20190431 tonery, 23,92 EUR
Dátum evidencie 04.10.2019
Dátum splatnosti 11.10.2019
Dátum zdan. plnenia 01.10.2019
Dátum úhrady 04.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,92 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20190431
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901040

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

COMP´S, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →