Faktúra 2019043

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2019043
Dodávateľ Mgr. Martin Garaj, PhD.
Adresa dodávateľa 232, Veľká Lehota, 96641
IČO / RČ 40538494
Predmet faktúry Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.07.-30.09/2019
Celková cena 3 780,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.10.2019
Dátum zverejnenia 14.10.2019
Text - účel platby Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.07.-30.09/2019
Text dod. faktúry Poradenské služby - vo verejnom obstarávaní od 01.07.-30.09/2019, 3 780,00 EUR
Dátum evidencie 10.10.2019
Dátum splatnosti 07.11.2019
Dátum zdan. plnenia 30.09.2019
Dátum úhrady 23.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 780,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901067
Číslo zmluvy 11
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 38
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →