Faktúra 8258524539

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8258524539
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 04/2020
Celková cena 324,43 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.05.2020
Dátum zverejnenia 11.05.2020
Text - účel platby Pevná linka 04/2020
Text dod. faktúry Pevná linka 04/2020, 324,43 EUR
Dátum evidencie 07.05.2020
Dátum splatnosti 18.05.2020
Dátum zdan. plnenia 30.04.2020
Dátum úhrady 15.05.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 324,43 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000453
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →