Faktúra 8263931040

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8263931040
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 06/2020
Celková cena 305,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2020
Dátum zverejnenia 14.07.2020
Text - účel platby Pevná linka 06/2020
Text dod. faktúry Pevná linka 06/2020, 305,45 EUR
Dátum evidencie 10.07.2020
Dátum splatnosti 20.07.2020
Dátum zdan. plnenia 30.06.2020
Dátum úhrady 21.07.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 305,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000683
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →