Faktúra 27082020

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 27082020
Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry oprava športového náradia pre školy DNV
Celková cena 2 495,85 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.08.2020
Dátum zverejnenia 24.08.2020
Text - účel platby oprava športového náradia pre školy DNV
Text dod. faktúry oprava športového náradia pre školy DNV, 2 495,85 EUR
Dátum evidencie 21.08.2020
Dátum splatnosti 29.08.2020
Dátum zdan. plnenia 15.08.2020
Dátum úhrady 28.08.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 495,85 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200286
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000824

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →