Objednávka 2879
Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka:
pole
„Predmet"
je v zverejnených údajoch prázdne.
Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
| Číslo objednávky | 20180129 |
|---|---|
| Dodávateľ | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
| Text objednávky | Oprava a údržba športového náradia., množ.: 1 , jedn. cena: 1 531,9300 EUR, spolu: 1 531,93 EUR |
| Objednávka spolu | 1 531,93 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 23.04.2018 |
| Dátum zverejnenia | 24.04.2018 |
| Adresa dodávateľa | Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001 |
| IČO / RČ | 37485644 |
| Dátum vyhotovenia | 23.04.2018 |
| Dátum dodania | 18.05.2018 |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Meno schvaľujúceho | Milan Jambor |
| Funkcia schvaľujúceho | starosta mestskej časti |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Dokumenty (1)
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20180129
Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
Ves
Novoveská 5458/17/A Ivana Krasku 488/12
843 10 Bratislava Devínska Nová Ves 020 01 Púchov
IČ DPH: IČO: 37485644
Ponuka zo dňa: číslo: IČO: 00603392
Vybavuje: Ivan Klouček DIČ: 2020919109
Telefón: 02 / 60 20 14 00 Fax: 02/60201420 IČ DPH:
E-mail: Spôsob platby:
Dátum vystavenia: 23.04.2018 Dátum dodania: 18.05.2018
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Spôsob dopravy:
Číslo účtu: 1624042/0200 Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Oprava a údržba športového náradia v telocvičniach ZŠ I. Bukovčana 1 a 3, Bratislava.
P. č. Názov Množstvo MJ Jedn. cena (€) Spolu (€)
1 Oprava a údržba športového náradia. 1 1 531.93 1 531.93
Spolu 1 531.93
Zdroj: 41 Čís. rozpočtu: 0111 6350064510006
Cena je vrátane DPH.
Milan Jambor
starosta mestskej časti
..................................................................................
Pečiatka a podpis objednávateľa
Prepojenia
IČO: 37485644
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (10)
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2023-05-10 3 155,44 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2022-05-20 3 211,45 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2020-07-10 2 495,85 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2019-05-02 527,13 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2019-03-26 1 996,93 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2018-07-12 5 091,84 €
- Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT 2018-04-23 1 531,93 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2017-04-28 1 240,44 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2016-06-28 987,39 €
- Katarína Geregová - KATKA - ŠPORT 2016-05-17 976,86 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →