Faktúra 202001579

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202001579
Dodávateľ MIROMAX, s.r.o.
Adresa dodávateľa Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica, 97401
IČO / RČ 31609058
Predmet faktúry preventívne a ochranné služby 9/2020
Celková cena 348,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.10.2020
Dátum zverejnenia 15.10.2020
Text - účel platby preventívne a ochranné služby 9/2020
Text dod. faktúry preventívne a ochranné služby 9/2020, 348,00 EUR
Dátum evidencie 13.10.2020
Dátum splatnosti 22.10.2020
Dátum zdan. plnenia 30.09.2020
Dátum úhrady 30.10.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 348,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu preventívne a ochranné služby 9/2020
Interné číslo 202001022
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 21
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →