Faktúra 0121

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0121
Dodávateľ Ján Halás - ELEKTRO
Adresa dodávateľa Pavla Horova 6149/18, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 32154984
Predmet faktúry elektroinštalačné práce
Celková cena 240,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.01.2021
Dátum zverejnenia 27.01.2021
Text - účel platby elektroinštalačné práce
Text dod. faktúry elektroinštalačné práce, 240,18 EUR
Dátum evidencie 22.01.2021
Dátum splatnosti 02.02.2021
Dátum zdan. plnenia 20.01.2021
Dátum úhrady 03.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 240,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210018
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu elektroinštalačné práce
Interné číslo 202100037

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Ján Halás - ELEKTRO →