Faktúra 2021028

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021028
Dodávateľ Milan Droxel
Adresa dodávateľa Železničiarska 5, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 37184059
Predmet faktúry údržba ZŠ P. Horova 16
Celková cena 1 180,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.02.2021
Dátum zverejnenia 12.02.2021
Text - účel platby údržba ZŠ P. Horova 16
Text dod. faktúry údržba ZŠ P. Horova 16, 1 180,68 EUR
Dátum evidencie 09.02.2021
Dátum splatnosti 21.02.2021
Dátum zdan. plnenia 07.02.2021
Dátum úhrady 16.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 180,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20200402
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu údržba ZŠ P. Horova 16
Interné číslo 202100108

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Milan Droxel →

Objednávky dodávateľa (3)