Faktúra 210117

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 210117
Dodávateľ KASICO, a.s.
Adresa dodávateľa Hagarova 9, Bratislava Rača, 83151
IČO / RČ 17308267
Predmet faktúry hologramy
Celková cena 592,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.03.2021
Dátum zverejnenia 12.03.2021
Text - účel platby hologramy
Text dod. faktúry hologramy, 592,20 EUR
Dátum evidencie 10.03.2021
Dátum splatnosti 17.03.2021
Dátum zdan. plnenia 03.03.2021
Dátum úhrady 26.03.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 592,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210033
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu hologramy
Interné číslo 202100232

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

KASICO, a.s. →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →