Faktúra 2103024

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2103024
Dodávateľ FIREcontrol SK, s. r. o.
Adresa dodávateľa Táborská 6, Bratislava, 81000
IČO / RČ 51927861
Predmet faktúry servis hasiacich prístrojov, kontrola požiarneho vodovodu, údržba požiarnych dverí
Celková cena 579,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2021
Dátum zverejnenia 08.04.2021
Text - účel platby servis hasiacich prístrojov, kontrola požiarneho vodovodu, údržba požiarnych dverí
Text dod. faktúry servis hasiacich prístrojov, kontrola požiarneho vodovodu, údržba požiarnych dverí, 579,20 EUR
Dátum evidencie 07.04.2021
Dátum splatnosti 14.04.2021
Dátum zdan. plnenia 31.03.2021
Dátum úhrady 16.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 579,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servis hasiacich prístrojov, kontrola požiarneho vodovodu, údržba požiarnych dverí
Interné číslo 202100302
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 11
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty)

Ďalšie doklady v tomto segmente →