FIREcontrol SK, s. r. o.
IČO: 51927861
Celkový objem
9 711,30 €
17
Faktúry
2
Zmluvy
1
Objednávky
0
Odberateľské
0,01 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
373,94 €
Priemerná faktúra
347,00 €
Medián faktúry
2021-03-31
Prvý doklad
3
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-58,0 %
2022 → 2025 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,2×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 2018-09-20 (7 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- mikro (mikro)
- SK NACE
- 33120
- Vlastné imanie (2024)
- 34 170,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 20 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá) · 1 zdieľaných dokladov
Kategórie
- Prevádzka (18×) 9 711,30 €
- Služba / ostatné (2×) 0,00 €
Témy
- Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty) (17×) 8 466,80 €
- Servis vozidiel (1×) 3 354,30 €
- Energie – voda a stočné (1×) 3 354,30 €
- DHZ / hasiči (1×) 146,50 €
Objekty MČ
- ZŠ P. Horova (2×) 555,00 €
- ZŠ I. Bukovčana (1×) 522,50 €
- MŠ Milana Marečka (2×) 464,00 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
2 dokladov
8 dokladov
8 dokladov
1 dokladov
1 dokladov
Všetky doklady (20)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 2506011 | 2025-06-23 | 1 098,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2204005 | 2022-04-22 | 353,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2204006 | 2022-04-22 | 347,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2204007 | 2022-04-22 | 117,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2204008 | 2022-04-22 | 108,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2204009 | 2022-04-22 | 447,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2204010 | 2022-04-22 | 522,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2204011 | 2022-04-22 | 146,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2204012 | 2022-04-22 | 571,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2103019 | 2021-03-31 | 336,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2103020 | 2021-03-31 | 347,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2103021 | 2021-03-31 | 117,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2103022 | 2021-03-31 | 108,00 € | Detail → |
| Faktúra | 2103023 | 2021-03-31 | 455,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2103024 | 2021-03-31 | 579,20 € | Detail → |
| Faktúra | 2103025 | 2021-03-31 | 155,50 € | Detail → |
| Faktúra | 2103026 | 2021-03-31 | 547,80 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,FIREcontrol SK, s. r. o. | 2020-03-11 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,FIREcontrol SK, s. r. o. | 2018-03-13 | — | Detail → |
| Objednávka | FIREcontrol SK, s. r. o. | 2025-05-20 | 3 354,30 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Revízie PO (hasiace prístroje, hydranty)
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- ECOM INVEST, s.r.o. (35770414) 9 295,24 € · 2×
- FIREcontrol s. r. o. (46388915) 5 901,18 € · 21×
- Pyroteam Group, s.r.o. (36241903) 3 853,48 € · 3×
- FIRE control - Róbert Ladecký (35404841) 2 803,65 € · 11×
- ELPO POPRAD Slovakia, s.r.o. (36846325) 2 561,75 € · 2×
- DGVC studio s. r. o. (56093683) 2 337,00 € · 1×
- MIROMAX, s.r.o. (31609058) 2 234,28 € · 2×
- TRAIVA, s.r.o. (25380141) 110,70 € · 2×