Faktúra 2210203

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2210203
Dodávateľ RETAN s.r.o.
Adresa dodávateľa Na vrátkach 2/B, Bratislava Dúbravka, 84102
IČO / RČ 51806576
Predmet faktúry vodoinštalačné, murárske práce pri odstraňovaní havárie z vytápania - ZŠ P.Horova 16
Celková cena 951,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.05.2021
Dátum zverejnenia 28.05.2021
Text - účel platby vodoinštalačné, murárske práce pri odstraňovaní havárie z vytápania - ZŠ P.Horova 16
Text dod. faktúry vodoinštalačné, murárske práce pri odstraňovaní havárie z vytápania - ZŠ P.Horova 16, 951,72 EUR
Dátum evidencie 28.05.2021
Dátum splatnosti 18.06.2021
Dátum zdan. plnenia 17.05.2021
Dátum úhrady 04.06.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 951,72 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu vodoinštalačné, murárske práce pri odstraňovaní havárie z vytápania - ZŠ P.Horova 16
Interné číslo 202100508
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 122
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia